Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2019 год — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2019 год

2020-08-20 145
Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2019 год 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2019 года: 1 645 370,11 руб.

Поступило за 2019 год: 13 053 909,27 руб.

Израсходовано за 2019 год: 13 799 599,00 руб.

Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 года: 899 680,38 руб.

руб.

Наименование мероприятия

КФСР КЦСР КВР КОСГУ План на 2019 год Расход за 2019 год

Строительство и ремонт тротуаров

0409 1020129030 244 225 20000,0 0,0

Приобретение передвижного мобильного ограждения для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях

0409 1020129050 244 310 100000,00 99999,00

Проведение технической инвентаризации и изготовление технических паспортов автомобильных дорог городского округа

0409 1030190609 244 226 120000,00 112000,00

Выполнение работ по ремонту дорог

0409 1030190620 244 225 1 564 078,11 1 550 408,00

Выполнение работ по содержанию дорог

0409 1030190610 244 225

12037192,00

12037192,00

Итого

13 841 270,11

13799599,00

               

 

               0410 "Связь и информатика"

Расходы по подразделу на 2019 год предусмотрены в сумме 6 930 552,47 рублей, исполнены в сумме 6 180 624,52 рублей или на 89,2 %, отклонение кассовых расходов от уточненного плана на год составило 749 927,95 рублей. Финансирование по подразделу производилось в рамках 3 муниципальных программ:

- на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» в сумме 4 999 117,85 рублей или 93,96% от уточненного плана 5 320 352,47 рублей (расходы на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО);

- на реализацию муниципальной программы «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 гг» - расходы составили 514 840,00рублей или 84,37% к уточненному плану 610 200,00 рублей (расходы на подключение и на обеспечение доступа   к системе электронного документооборота),

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» в сумме 666 666,67 рублей или 66,67% от уточненного плана 1 000 000,00 рублей (за систему уличного видеонаблюдения).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 11,32 % (в 2018 году- 3,67 %).

0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Расходы по подразделу на 2019 год предусмотрены в сумме 6 570 198,00 рублей, исполнены в сумме 6 007 076,27 рублей или на 91,4 %, отклонение кассовых расходов от уточненного плана на год составило 563 121,73 рублей. Финансирование по подразделу производилось в рамках 2 муниципальных программ:

- на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» расходы составили 299 240,72 рублей или 36,0% к уточненному плану 831 548,0 рублей (кадастровые работы и постановка на ГКУ земельных участков,  оценка  земельных участков, корректировка правил землепользования и застройки городского округа город Кулебаки и др.),

- на реализацию муниципальной программы «Развитие  предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 5 707 835,55 рублей или 99,5% от уточненного плана 5 738 650,00 рублей (содержание офиса «Центр поддержки предпринимательства»)), субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства» в целях организации оказания консультационных, организационных и иных услуг субъектам предпринимательства, субсидии из федерального и областного бюджетов на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства). 

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 11,0 % (в 2018 году- 4,13%).

                          Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

       Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 82 199 519,88рублей, или 84,2% от уточненного плана на год -97 647 815,40 рублей, отклонение от плана составило 15 448 295,52 рублей. Доля расходов данного раздела в общих расходах бюджета округа за 2019 год составила 6,09 % (в 2018 году- 7,18%).   

  Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Расходы по подразделу, предусмотренные в сумме 4 807 262,40 рублей, исполнены в сумме 4 395 065,83 рублей или на 91,4%. Не освоены средства в сумме 412 196,57 рублей. Финансирование по подразделу производилось в рамках 2 муниципальных программ:

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы», расходы составили 2 443 839,80 рублей или 90,06 % от уточненного плана 2 713 598,40 рублей (снос аварийных домов, приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма);

- на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 г.г.» расходы составили 1 951 226,03 рублей или 93,2% к уточненному плану 2 093 664,0 рублей (содержание общежития, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов (долевое участие), начисление и взыскание задолженности за наем жилых помещений).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 5,35% (в 2018 году- 6,71%).

0502 "Коммунальное хозяйство"

Расходы по подразделу исполнены в сумме 12 862 342,14 рублей, или 58,7% к уточненному плану 21 899 444,67 рублей. Отклонение от плана составляет 9 037 102,53 рублей. По данному подразделу бюджетные ассигнования были направлены на финансирование 3 муниципальных программ:

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы», расходы составили 5 316 542,67 рублей или 93,07% от уточненного плана 5 712 455,67 рублей (расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства);

- на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» расходы составили 4 498 561,87 рублей или 95,5% к уточненному плану 4 708 423,0 рублей (увеличение уставного фонда МУП «Райводоканал», покрытие убытков общественной бани, АДО и ТО  газового оборудования, субсидии юридическим лицам в целях возмещения неполученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещения) затрат);

- на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» расходы составили 3 047 237,60 рублей или 26,5% к уточненному плану 11 478 566,00 рублей (приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров, ликвидация свалок и объектов размещения отходов, создание (обустройство) контейнерных площадок и др.).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 15,65 % (в 2018 году- 25,67 %).

0503 " Благоустройство"

По подразделу расходы исполнены в сумме 64 324 376,71 рублей или на 91,5% к уточненному плану в сумме 70 323 373,13 рублей.  Отклонение от плана составляет 5 998 996,42 рублей. Программные расходы составили 58 996 353,87 рублей или 91,7% и непрограммные расходы 5 328 022,84 рублей или 8,3 % от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу бюджетные ассигнования были направлены на финансирование 3 муниципальных программ:

- на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» расходы составили 3 075 917,23 рублей или 56,66% к уточненному плану 5 428 700,00 рублей (ликвидация несанкционированных свалок, обустройство родников, лабораторные исследования воды в прудах, приобретение посадочного материала (кизильник, клен, цветы) и др.)

- на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы", расходы составили 24 920 385,18 рублей или 98,5 % к уточненному плану 25 294 665,34 рублей (благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий, субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды за счет средств федерального и областного бюджета);

- на реализацию муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» в сумме 31 000 051,46 рублей или 90,56 % от уточненного плана 34 232 338,21 рублей (расходы на уличное освещение, средства на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (благоустройство ул. Адм. Макарова и территории около памятника участникам войны 1941-1945 годов в с. Теплово), расходы на озеленение, содержание мест захоронения, очистка и обустройство ливневых и дренажных канав, благоустройство парка, работы по благоустройству ул. Адм. Макарова, устройство контейнерных площадок, приобретение, установка и обустройство детских площадок, игровых комплексов, содержание и уборка территорий улиц, площадей, скверов, фонтанов и др.).

Непрограммные расходы  по подразделу за 2019 год составили  5 328 022,84 рублей или 99,26% от уточненного плана 5 367 669,48 рублей (расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ХЭУ), расходы за счет фонда на поддержку территории: на приобретение и установку элементов благоустройства в сквере Победы р.п. Велетьма, расходы за счет резервного фонда администрации городского округа город Кулебаки: ликвидация последствий прохождения грозового фронта со шквалистым ветром, предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации и угрозы безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа город Кулебаки, в т.ч. снос, подрезка и уборка аварийных деревьев, уборка поваленных деревьев и др.).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 78,25% (в 2018 году- 67,01%).

     0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

По подразделу расходы исполнены в сумме 617 735,20 рублей или 100,0% к уточненному плану 617 735,20 рублей.

По подразделу отражены расходы на содержание ЕДС ЖКХ. Расходы являются непрограммными. В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 0,75% (в 2018 году- 0,62%).

                                Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

       Расходы по этому разделу составили 5 873 851,60 рублей или 32,5% от уточненного плана на год 18 084 947,00 рублей. Отклонение от плана составляет 12 211 095,40 рублей. Доля расходов данного раздела в общих расходах бюджета округа за 2019 год составила 0,44% (в 2018 году-0,02%).  

0602 "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"

По подразделу в 2019 году были предусмотрены расходы в общей сумме 18 012 947,00 рублей. Кассовые расходы составили 5 849 451,60 рублей или исполнены на 32,5% к уточненному плану на год.

       Средства были направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (сбор, вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп -94 919,60 руб., модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г. Кулебаки в части инженерно-геологических изысканий – 5 754 532,00 руб.).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 99,58% (в 2018 году- 87,40%).

                  0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"

По подразделу в 2019 году были предусмотрены расходы в сумме 72 000,0 рублей, кассовое исполнение составило 24 400,0 рублей, или 33,9% к плану на год.

        Средства были направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (проведение мероприятий экологической направленности, изготовление аншлагов и др.).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 0,42% (в 2018 году- 12,60%).

                                            Раздел 07 «Образование»

Расходы на образование составили 64,64% от общих расходов бюджета городского округа (в 2018 году -62,84%). Всего из бюджета округа на образование направлено 872 720 631,01 рублей, или 99,7% к уточненному плану на год 875 556 299,15 рублей, отклонение от плана составило 2 835 668,14 рублей. Программные расходы составили 871 581 304,93 рублей или 99,87% и непрограммные расходы 1 139 326,08 рублей или 0,13% от общих расходов по разделу.

                                              0701 "Дошкольное образование"

Расходы бюджета городского округа по подразделу "Дошкольное образование" на 2019 год предусмотрены в сумме 303 300 799,38 рублей, исполнены в сумме 301 589 489,24 рублей, или на 99,4 % к уточненному плану. Отклонение от плана составило 1 711 310,14 рублей Программные расходы составили 301 005 521,16 рублей или 99,81% и непрограммные расходы 583 968,08 рублей или 0,19% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы:

-на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 300 318 265,99 рублей или 99,43% от уточненного плана 302 029 530,38 рублей (субсидии на муниципальное задание детским дошкольным образовательным учреждениям, на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, обучающимися в ДОУ, укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, изготовление ПСД на строительство детского сада в р.п.Велетьма, проведение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях, капитальный ремонт объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области и др.), 

-на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 27 000,0 рублей, или 100,0% от уточненного плана (срезка, подрезка сухих и аварийных деревьев);

- на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 13 200,0 рублей или 100,0% к уточненному плану (оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях);

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» в сумме 209 955,17 рублей или 99,98% от уточненного плана 210 000,00 рублей (изготовление и монтаж ограждения в МБДОУ д\сад № 13 «Колосок», установка систем видеонаблюдения в МБДОУ д\сад № 8 «Звездочка»);

-на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 437 100,0 рублей или 100,0% к уточненному плану (приведение в пожаробезопасное состояние шести детсадов (огнезащитная обработка, замена ветхой электропроводки, монтаж системы ПАК «Стрелец-мониторинг», приобретение и установка противопожарных дверей, приобретение пожарных шкафов).

Непрограммные расходы по подразделу составили 583 968,08 рублей, или 100,0% от уточненного плана (расходы на реализацию Проекта "Дело важное - дело общее!" (организация социально-реабилитационной программы «Искорки надежды» для детей – инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста, создание консультационного центра для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, не посещающими детские дошкольные учреждения, обучение родителей реабилитационным навыкам и методам ухода за слабовидящими и незрячими детьми-инвалидами и детей с ОВЗ и общению с ними) и за счет резервного фонда администрации (аварийный ремонт системы электроснабжения, аварийный ремонт участка водопровода, замена насоса подачи тепла и др.). За счет резервного фонда остались неизрасходованными 92 коп. по МБДОУ д/сад № 9 на аварийный ремонт системы электроснабжения (была уточнена смета на проведение ремонтных работ).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 34,56% (в 2018 году- 33,81%).

0702 "Общее образование"

Расходы бюджета по подразделу "Общее образование" на 2019 год предусмотрены в сумме 374 479 456,52 рублей, исполнены в сумме 373 497 129,94 рублей, или на 99,7% к уточненному плану. Отклонение от плана составило 982 326,58 рублей. Программные расходы составили 373 444 129,94 рублей или 99,99% и непрограммные расходы 53 000,00 рублей или 0,01% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы:

-на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 370 395 594,11 рублей или 99,74% от уточненного плана 371 375 756,52 рублей (субсидии на муниципальное задание общеобразовательным учреждениям, содержание казенного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения (школа-интернат), расходы на осуществление полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА, расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, капитальный и текущий ремонт за счет средств местного бюджета, расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях, мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений, ПСД на строительство здания МБОУ Ломовская школа и др.), 

-на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 78 952,46 рублей, или 99,94%от уточненного плана 79 000,0 рублей (срезка, подрезка деревьев, обработка от личинок комара, подписка на издания экологической тематики);

-на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы», расходы составили 526 821,80 руб., или 99,97% от уточненного плана 527 000,00 (изготовление и монтаж ограждения территории МБОУ школа №7));

- на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 6 800,0 рублей или 100,0% к уточненному плану (оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях);

-на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 427 886,57 рублей или 100,0% к уточненному плану 427 900,00 рублей (замена электропроводки, устройство аварийного освещения, приобретение противопожарных дверей, огнезащитная обработка и др.)

- на реализацию муниципальной программы " Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы", расходы составили 2 008 075,0 рублей или 99,9% к уточненному плану 2 010 000,0 рублей (расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Саваслейская школа).

Непрограммные расходы по подразделу составили  53 000,0 рублей, или 100,0% от уточненного плана (расходы за счет фонда на поддержку территорий (проведение ремонта системы отопления в школе №8).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 42,80% (в 2018 году- 45,38%).

                             0703 "Дополнительное образование детей"

Расходы бюджета по подразделу на 2019 год предусмотрены в сумме 120 935 356,25 рублей, исполнены в сумме 120 934 843,75 рублей, или на 100,% к уточненному плану. Отклонение от плана составило 512,50 рублей. Программные расходы составили 120 588 703,75 рублей или 99,71% и непрограммные расходы 346 140,0 рублей или 0,29% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальных программ:

-«Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 61 919 056,50 рублей или 100,0% от уточненного плана 61 919 569,00 рублей (субсидии на муниципальное задание   учреждениям дополнительного образования, укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, капитальный ремонт за счет средств местного бюджета, мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи и др.), 

-«Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 50 711 200,00 рублей или 100,0% от уточненного плана 50 711 200,0 рублей (субсидии на муниципальное задание учреждениям дополнительного образования (музыкальные и художественные школы),

-«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 7 743 447,25 рублей, или 100,0% от уточненного плана 7 743 447,25 рублей (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задание МБУ ФОК (тренеры-преподаватели), приобретение спортивного оборудования и инвентаря);

-«Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 30 000 рублей или 100% от уточненного плана 30 000,0 рублей (срезка, подрезка деревьев);

--«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы», расходы составили 50 000,0 руб., или 100,0% от уточненного плана 50 000,00 рублей (установка систем видеонаблюдения в МБУ ДХШ);

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 135 000,0 рублей или 100,0% к уточненному плану 135 000,00 рублей (устройство наружной противопожарной лестницы в МБУ ДО ДЮЦ).

Непрограммные расходы  по подразделу составили  346 140,0 рублей, или 100,0% от уточненного плана (расходы за счет фонда на поддержку территорий -150 000,00 рублей(приобретение и установка оконных блоков) и расходы на реализацию Проекта "Дело важное - дело общее!"-196 140,0 рублей (организация летней игровой площадки «Солнечный город» для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их здоровых братьев и сестер, учащихся детского волонтерского объединения «Твой выбор»).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 13,86% (в 2018 году – 12,23).

0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

Расходы бюджета городского округа по подразделу на 2019 год предусмотрены в сумме 7 875 711,00 рублей, исполнены в сумме 7 859 889,79 рублей или на 99,8 % к уточненному плану. Отклонение от плана составило 15 821,21 рублей. Все расходы -программные.

По данному подразделу финансировались расходы:

- в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 7 759 889,79 рублей или 99,80% от плана 7 775 711,00 рублей (субсидии на муниципальное задание автономному учреждению МАОУ ДОД «ДООЦ им. А.П.Гайдара», финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, возмещение части стоимости путевок в круглогодичные лагеря и санатории, укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, капитальный ремонт за счет средств местного бюджета);

-в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 100 000,00,00 рублей, или 100,0% от уточненного плана (проведение мероприятий для детей и молодежи);

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 0,9% (в 2018 году-0,47%).

0709 "Другие вопросы в области образования"

Расходы по бюджету городского округа по подразделу на 2019 год предусмотрены в сумме 68 964 976,00 рублей, исполнены в сумме 68 839 278,29 рублей или на 99,8% к уточненному плану. Отклонение от плана составило 125 697,71 рублей. Программные расходы составили 68 339 278,29 рублей или 99,27% и непрограммные расходы 500 000,00 рублей или 0,73 % от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили  68 339 278,29 рублей или 99,8% от уточненного плана 68 464 976,00 рублей (содержание аппарата управления, обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, субсидии на муниципальное задание централизованной бухгалтерии и учреждения МБУ ХЭС, финансирование мероприятий в области образования, обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, капитальный ремонт за счет средств местного бюджета, мероприятия в области патриотического воспитание детей и молодежи, на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи).

Непрограммные расходы составили по подразделу в сумме 500 000,00 рублей или 100,0% от уточненного плана -500 000,0 рублей (мероприятия в области образования за счет благотворительной помощи - «Выпускник 2018 года», «Педагог-Гражданин-Наставник»).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 7,89 % (в 2018 году- 8,11%).


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.068 с.