Городского округа «Усинск» за 2019 год » — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Городского округа «Усинск» за 2019 год »

2020-06-02 239
Городского округа «Усинск» за 2019 год » 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения

«Об исполнении бюджета муниципального образования

Городского округа «Усинск» за 2019 год»

Общие итоги исполнения бюджета МО ГО «Усинск»

 

Исполнение бюджета МО ГО «Усинск» в 2019 году осуществлялось в соответствии с решением Совета МО ГО «Усинск» от 20.12.2018 № 269 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений от 18.04.2019, 20.06.2019).

По итогам 2019 года основные параметры бюджета сложились следующим образом:

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Первоначальный план  (на 01.01.2019)

Уточненный план (на 31.12.2019)

Исполнено

Отклонение исполнения от первоначального плана

Отклонение исполнения от уточненного плана

сумма % сумма %
ДОХОДЫ 2 626 192,2 3 068 579,2 3 024 441,42 +398 249,2 +15,2% - 44 137,7 -1,4 %
налоговые и неналоговые доходы 1 376 393,7 1 397 988,0 1 377 823,8 +1 430,1 + 0,1%  - 20 164,2 -1,4%
безвозмездные поступления 1 249 798,5 1 670 591,1 1 646 617,6 +396 819,1 +31,8% -23 973,5 -1,4%
РАСХОДЫ 2 713 011,7 3 205 609,0 3 132 117,45 + 419 105,8 + 15,45 % - 73 491,5 -2,29 %
ДЕФИЦИТ -86 819,5 - 137 029,8 - 107 676,03 +(- 20 856,6) + 24,02% -(- 29 353,7) - 21,42%

 

С учетом изменений, внесенных в течение финансового года, плановые параметры бюджета МО ГО «Усинск» на 2019 год составили:

доходы – 3 068 579,2 тыс.рублей;

расходы – 3 205 609,0 тыс.рублей;

дефицит – 137 129,8 тыс.рублей.

Динамика основных показателей исполнения бюджета МО ГО «Усинск» за 2015-2019 г.г. представлена в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
ДОХОДЫ 2 801 995,9 2 638 813,8 2 593 004,1 2 687 939,3 3 024 441,42
налоговые и неналоговые доходы 1 506 656,3 1 413 516,3 1 269 713,6 1 307 379,7 1 377 823,8
безвозмездные поступления 1 295 339,6 1 225 297,5 1 323 290,5 1 380 559,6 1 646 617,6
РАСХОДЫ 2 735 563,7 2 844 824,5 2 667 021,7 2 764 689,3 3 132 117,45
ДЕФИЦИТ (-)

+66 432,2

-206 010,7

-74 017,6

-76 749,9

-107 676,03

ПРОФИЦИТ (+)

Наименование показателя

Первоначаль - ный план (на 01.01.2019)

Уточнен- ный план (на 31.12.2019)

Исполнено

Отклонение уточненного плана от первоначального плана

Отклонение исполнения от уточненного плана

сумма

%

сумма

%

Безвозмездные поступления 1 249 798,48 1 670 591,14 1 646 617,59 396 819,11

31,8%

-23 973,55

-1,4%

Дотации 41 568,90 41 568,90 41 568,90 0,00

0,0%

0,00

0,0%

Субсидии 34 295,80 371 523,28 354 716,75 320 420,95

934,3%

-16 806,53

-4,5%

Субвенции 1 173 933,78 1 245 904,54 1 238 735,81 64 802,03

5,5%

-7 168,73

-0,6%

Иные межбюджетные трансферты 0,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00

-

0,00

0,0%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,00 1 027,38 1 027,38 1 027,38

-

0,00

0,0%

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 74,61 76,32 76,32

-

1,71

2,3%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,00 -3 607,57 -3 607,57 -3 607,57

-

0,00

0,00%

 

Изменение плана по безвозмездным поступлениям связано с изменением (дополнительным распределением, уменьшением) объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них, за счет увеличения плана:

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетного трансферта Увеличение плана
I этап Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ 126 419 026,39
I этап Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 5 322 906,38
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 1 601 150,00
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 16 362 400,00
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 581 377,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 493 660,73
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации (далее - библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее соответственно - сеть "Интернет", подключение библиотек к сети "Интернет") (местный бюджет) 96 693,33
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации (Местный бюджет)) 182 357,82
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 10 603 348,00
Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования 16 400,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 600 000,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 45 050 200,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности) 9 048 937,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 93 651,22
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 2 472 628,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновление материально-технической базы) 1 000 000,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 300 000,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 53 207 575,14
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (Мероприятие 1) 300 000,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (Мероприятие 2) 300 000,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (Мероприятие 3) 300 000,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям 1 495 274,59
Субсидии на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми 398 607,56
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 160 800,00
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2 468 800,00
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 10 663 220,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 500 000,00
Субсидии на создание системы по раздельному накоплению отходов 400 000,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 1) 294 600,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 2) 299 970,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 3) 300 000,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 4) 299 700,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 5) 299 700,00
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (Мероприятие 6) 299 790,00
Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети 35 000 000,00
Субвенция на осуществления государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 31 255,00
Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 2 894 800,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 58 600,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 3 852 625,00
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 5 017,00
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 558 474,00
Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 6 540 100,00
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 17 600,00
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 58 064 300,00
Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 5 600 000,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00
Субвенции на реализацию муниципальными общеобразовательными учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных программ 3 500 000,00

 

Динамика исполнения доходов бюджета МО ГО «Усинск» за счет безвозмездных поступлений за последние три года представлена в следующей таблице:

 

 

 

(тыс. рублей)

Наименование показателя 2017 год   2018 год отклонение 2019 год отклонение
Безвозмездные поступления 1 323 290,5   1 380 559,6 57 269,1 1 646 617,6 266 058,0
дотации 100 787,8   75 026,7 -25 761,1 41 568,9 -33 457,8
субсидии 175 008,2   165 664,8 -9 343,4 354 716,8 189 052,0
субвенции 990 949,5   1 140 878,9 149 929,4 1 238 735,8 97 856,9
иные межбюджетные трансферты 0,0   0,0   0,0 14 100,0 14 100,0
прочие безвозмездные поступления 2 181,0   1 400,0 -781,0 1 027,4 -372,6
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 55 346,2   236,8 -55 109,4 76,3 -160,5
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -982,2   -2 647,6 -1 665,4 -3 607,6 -960,0

 

Более развернутая информация по исполнению доходной части бюджета муниципального образования в 2019 году представлена в Приложении № 1 к пояснительной записке.

ИТОГО

3 205 609,0

3 132 117,5

97,7 %

 

Исполнение расходов бюджета МО ГО «Усинск» в распределении по отраслям экономики представлено в следующей таблице:                                                                                              

 (тыс. рублей)

Наименование показателя План Исполнено % исполнения плана
Социально-культурная сфера 2 175 159,0 2 171 229,2          99,8 %
Образование 1 672 171,6 1 670 780,9 99,9 %
Культура и кинематография 231 099,1 230 491,3 99,7 %
Социальная политика 55 277,6 53 665,7 97,1 %
Физическая культура и спорт 216 610,7 216 291,3 99,9 %
Производственная сфера 591 813,0 546 728,9 92,4 %
Национальная экономика 139 793,9 133 231,4 95,3 %
Жилищно-коммунальное хозяйство 452 019,1 413 497,5 91,5 %
Другие расходы 438 637,0 414 159,4 94,4 %
Общегосударственные вопросы 340 654,4 325 589,1 95,6 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 975,6 4 674,1 93,9 %
Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,0 %
Средства массовой информации 21 202,0 21 202,0 100,0 %
Обслуживание государственного и муниципального долга 71 805,0 62 694,2 87,3 %

ИТОГО

3 205 609,0

3 132 117,5

97,7%

 

Бюджет МО ГО «Усинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в программной структуре на основании двенадцати муниципальных программ:

- «Развитие экономики»;

- «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- «Развитие образования»;

- «Сохранение и развитие культуры и искусства»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальная защита»;

- «Муниципальное управление»;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»;

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ профинансировано 98,8% расходов  бюджета, или 3 093 804,3 тыс. рублей: 

                                                                                              

                                                       (тыс. рублей)

Наименование Исполнено Доля
Расходы всего 3 132 117,5 100%
муниципальные программы 3 093 804,4 98,8%
непрограммные направления деятельности 38 313,1 1,2%

 

Исполнение расходов бюджета МО ГО «Усинск» в разрезе муниципальных программ представлено в следующей таблице:

 

 (тыс. рублей)

Наименование показателя План

Исполнено

% исполнения плана
Развитие экономики 2 918,9 2 918,9 100,0 %
Строительство, обеспечение качественным, доступным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 249 587,0 222 019,0 89,0 %
Развитие транспортной системы 144 940,4 142 755,6 98,5 %
Устойчивое развитие сельских территорий 5 742,6 5 610,3 97,7 %
Развитие образования 1 646 629,9 1 645 452,6 99,9 %
Сохранение и развитие культуры и искусства 277 538,2 276 807,2 99,7 %
Развитие физической культуры и спорта   191 557,1 191 237,5 99,8 %
Социальная защита 28 880,6 27 466,9 95,1 %
Муниципальное управление 404 991,3 388 095,5 95,8 %
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 24 724,1 24 072,9 97,4 %
Формирование комфортной городской среды 49 352,1 49 352,1 100,0 %
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 133 082,8 118 015,9 88,7 %
Итого 3 159 945,0 3 093 804,4 97,9  %

 

Более развернутая информация по исполнению расходной части бюджета муниципального образования в 2019 году представлена в Приложении № 2 к пояснительной записке.

Муниципальная программа

«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения»

Реализация муниципальной программы в 2019 году была направлена на достижение основной цели программы – обеспечения благоприятных условий для проживания населения муниципального образования.

Муниципальная программа в 2019 году включает в себя 5 подпрограмм:

- Обеспечение жильём молодых семей;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- Чистая вода;

- Строительство, реконструкция объектов социальной и жилищной сферы.

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

 (тыс. рублей)

Наименование показателя План Исполнено % выполнения плана
Муниципальная программа «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» 249 587,0 222 019,0 88,9%
федеральный бюджет 16 856,5 1 312,2 7,8 %
республиканский бюджет Республики Коми 47 839,5 41 638,7 87,0 %
бюджет МО ГО «Усинск» 184 891,0 179 068,1 96,9 %
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 6 717,7 6 717,7 100 %
федеральный бюджет 1 312,2 1 312,2 100 %
республиканский бюджет Республики Коми 2 181,5 2 181,5 100%
бюджет МО ГО «Усинск» 3 224,0 3 224,0 100 %
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1 982,4 1 870,1 94,3 %
бюджет МО ГО «Усинск» 1 982,4 1 870,1 94,3 %
Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 219 264,3 209 379,1 95,5 %
республиканский бюджет Республики Коми 44 839,9 39 457,2 87,9 %
бюджет МО ГО «Усинск» 174 424,4 169 921,9     97,4 %
Подпрограмма «Чистая вода» 21 462,6 3 892,1 18,1 %
      федеральный бюджет 15 544,3 0,0 0,0 %
     республиканский бюджет Республики Коми 818,1 0,0 0,0 %
бюджет МО ГО "Усинск" 5 100,2 3 892,1 76,3 %
Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов социальной и жилищной сферы» 160,0 160,0 100 %
бюджет МО ГО "Усинск" 160,0 160,0 100 %

 

По итогам 2019 года в результате реализации комплекса мер муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- количество молодых семей, проживающих на территории МО ГО «Усинск», и получивших в 2019 году свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, составило 5 семей;

- осуществлены энергосберегающие мероприятия в 10 муниципальных учреждениях;

- доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, составила 60 % от общей протяженности сетей уличного освещения;

- обеспечено надлежащее состояния 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах и имеющихся линейных объектов;

- обеспечено техническое обслуживание систем фильтрации воды с заменой элементов фильтрации в 10-ти образовательных организациях городского округа «Усинск».

Вышеуказанные результаты способствовали достижению задач муниципальной программы:

- повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации нуждающимися в улучшении жилищных условий, способствующее развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов;

- обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным СанПин.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:

- осуществлено информирование молодых семей по вопросам улучшения жилищных условий путем проведения консультаций: проведено 290 консультаций для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по вопросам обеспечения жильем, а также планирующих встать на данный учет по указанной категории;

-   на учет для улучшения жилищных условий молодых семей поставлено 39 семей;

-   в 2019 году выдано 5 свидетельств о предоставлении социальных выплат молодым семьям.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- произведена установка 16 ИПУ в жилых помещениях муниципального фонда: пст. Усадор, пгт. Парма, г. Усинск;

- осуществлена актуализация схемы теплоснабжения АМО ГО «Усинск» (с электронной моделью);

- осуществлены работы по замене проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) по ул. Нефтяников - 1200 м., по ул. Возейская до ул. Промышленная - 400 м.;

- произведена замена светильников РКУ/ЖКУ на светодиодные ДКУ в количестве 40 штук по ул. Строителей, ул. Промышленная, проезд от администрации до ул. Возейская, ул. Парковая, ул. Нефтяников;

- выполнены гидропневматическая промывка и гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность в зданиях учреждений культуры и искусства: МБУДО «ДШИ» г. Усинска, МБУК «УМВЦ» Вортас», МБУК «ДК» с. Колва (филиалы в д.Новикбож, с.Усть-Уса, с. Мутный Материк, с. Щельябож);

- установлен теплосчетчик в МБУК «ДК» с. Колва - филиал в д. Новикбож;

- осуществлена поверка узлов учета тепловой энергии в образовательных учреждениях: МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска, МАОУ «НОШ №7 имени В.И. Ефремовой» г. Усинска, МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска;

- установлен узел учета тепловой энергии в МБОУ «НШДС» д.Новикбож;

- произведен ремонт узлов учета тепловой энергии в МБОУ «СОШ № 1» г.Усинска;

- выполнено изготовление проекта узла учета тепловой энергии для МБУ «Молодежный центр» г. Усинска.

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- выполнены в полном объеме работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории МО ГО «Усинск» и оплате электроэнергии по уличному освещению, протяженность сетей уличного освещения г. Усинска, пгт Парма и пст Усадор составляет 55,77 км;

- выполнены работы по годовому обслуживанию городского фонтана (с оплатой электроэнергии и водоснабжения): по зимнему содержанию и летнему эксплуатационному периоду;

- исполнены муниципальные контракты (договоры) по содержанию всех территорий общего пользования МО ГО «Усинск»: улично-дорожной сети в границах городского округа (г. Усинска, промышленной зоны, внутрипоселковых дорог Верхнего и Нижнего Усадора, с. Колва, пгт Парма, с. Усть-Уса); мемориала "Три Поколения", территории, прилегающей к плавательному бассейну (площадь им. А.М. Босовой), территорий детских площадок по ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. 60 лет Октября, памятника «Нефтянику», «Комару», сквер «Первостроителю», сквер «Рябиновый сад», Тропа здоровья; содержанию ливневой канализации; содержанию и обустройству контейнерных площадок с.Колва;

- организовано озеленение территории МО ГО «Усинск»: произведены работы по вырезке порослей ивы и сухих ветвей деревьев, посадке цветов на клумбы, выкашивание газонов газонокосилкой (3 раза за сезон), окрашивание известковыми составами бордюрных камней (2 раза за сезон);

- осуществлен ремонт внутренних жилых помещений, ремонт кровли, прокладка вводного кабеля, приведение в нормативное состояние систем отопления в муниципальных жилых помещениях: ул. 60 лет Октября 2б, ул. Нефтяников 41, ул. 60 лет Октября 4/1, ул. 60 лет Октября 2, ул. Парковая 11б, ул. Пионерская 7 пст. Усадор, ул. Пионерская 5 пст. Усадор, ул. Фестивальная 3 пст. Усадор, ул. Советская 21 пст. Усадор, ул. Фестивальная 2 пст. Усадор, ул. Советская 11 с. Усть-Уса, ул. Комсомольская 16/1, ул. 60 лет Октября 14, ул. Пионерская 19;

- реализованы народные проекты в сфере благоустройства:

а) осуществлена поставка спортивных, игровых элементов, малых архитектурных форм для обустройства детской площадки пгт. Парма;

б) осуществлено благоустройство территории Соснового бора и памятника односельчанам, погибшим в годы гражданской войны с. Колва;

в) осуществлено благоустройство городского кладбища в г. Усинске (освещение);

г) обустроена водозаборная скважина с. Мутный Материк (приобретены строительные материалы - профнастил, саморезы, утеплитель стен и крыши, цемент, сетка-рабица, железная дверь, столбы для изгороди, перекладины, краска для столбов, произведена отсыпка территории и сооружение изгороди длиной по периметру 60 м);

д) обустроена детская площадка в с. Мутный Материк (спортивный комплекс, игровой комплекс, качалка двойная, карусель, скамейка, счеты со столиками);

е) осуществлены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для обустройства спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки 1 этап в рамках реализации проекта «Спортивная площадка «Атлет» в с.Усть-Уса.

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода»:

- приобретена насосная станции на водоочистную станцию в с. Усть-Уса;

- выполнена замена насоса на скважине № 4 в с. Усть-Лыжа;

- выполнено техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения в сельских населенных пунктах (скважин - 3 шт., водозаборных колонок - 5шт., водовод протяженностью – 2 330м);

- проведены микробиологические и химические исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми» на водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа, с. Колва, с. Щельябож, с. Усть-Уса с целью проведения мониторинга состояния подземных вод и обеспечения производственного контроля на водозаборных сооружениях;

- осуществлена замена фильтров на пищеблоке в 10-ти образовательных и дошкольных учреждениях г. Усинска, с. Мутный Материк, с. Щельябож, с. Усть-Лыжа, с. Колва, д. Новикбож, с. Усть-Уса, замена фильтров в фонтанчиках в 7-ми образовательных учреждений г. Усинска, пгт. Парма, с. Усть-Уса, д. Захарвань.

В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов социальной и жилищной сферы заключен и исполнен муниципальный контракт «Разработка документации по планировке территории для строительства газопровода межпоселкового от к.н.п. Парма муниципального образования городского округа «Усинск» с исполнителем работ ООО «Архитектурная концепция».

По итогам реализации мероприятий за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, критерий оценки эффективности реализации программы – 0,89.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

 

Реализация муниципальной программы в 2019 году была направлена на достижение основной цели программы – обеспечения потребностей населения муниципального образования в качественных и доступных транспортных услугах.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограмм:

- Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства;

- Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО «Усинск»;

 

Исполнение программы характеризуется следующими данными:

 (тыс. рублей)

Наименование показателя План Исполнено % исполнения плана
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 144 940,4 142 755,6 98,5 %
республиканский бюджет Республики Коми 20 292,8 20 292,8 100 %
бюджет МО ГО «Усинск» 124 647,6 122 462,8 98,2 %
Подпрограмма «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства на территории МО ГО «Усинск» 80 018,7 79 019,1 98,8 %
республиканский бюджет Республики Коми 9 629,6 9 629,6 100 %
бюджет МО ГО «Усинск» 70 389,1 69 389,5 98,6 %
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО «Усинск» 64 921,7 63 736,4 98,2 %
республиканский бюджет Республики Коми 10 663,2 10 663,2 100 %
бюджет МО ГО «Усинск» 54 258,5 53 073,2 97,8 %

 

Реализации комплекса мер муниципальной программы в 2019 году позволила достичь следующих результатов:

- сохранение отремонтированной части уличной сети с твёрдым покрытием, отвечающей действующим нормативным требованиям;

- обеспечение доступности качественных транспортных услуг;

- обеспечение транспортной доступности в труднодоступные населенные пункты в зимний период.

Вышеуказанные результаты способствовали достижению таких задач муниципальной программы, как содействие развитию надёжной транспортной инфраструктуры и создание условий для максимально полного удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках по регулярным маршрутам (автобусным, речным, воздушным).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Усинск» на условиях софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяжённостью 16,865 км, обеспечено оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования и ледовых переправ общей протяжённостью 148 км.

В рамках капитального, текущего ремонта объектов дорожного хозяйства выполнен ремонт 15 482 м2 проезжей части по ул. Молодежная (от ул. Нефтяников до ул. 60 лет октября д.11), ул. 60 лет октября (от маг. Провиант в сторону ул. Строителей), ул. Нефтяников, участок автомобильной дороги по ул. Железнодорожная.

В рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа «Усинск»:

- осуществлена покупка автобусов ПАЗ в количестве 4-х шт. (общая стоимость 14, 4 млн. руб.).

- организовано обслуживание населения в сфере автобусных пассажирских перевозок на территории МО ГО «Усинск», в целях поддержания качества транспортного обслуживания сохранено количество маршрутов – 12, в 2019 году выполнено 32 218 рейса городским общественным транспортом, перевезено 308 766 человек.

- в связи с географическими особенности муниципалитета, а именно: наличие на территории труднодост


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.